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中国共产主义青年团玉田县委员会2017年度部门决算公开
2018-08-01 14:48:39   来源:   评论:0 点击:

中国共产主义青年团玉田县委员会
部门决算公开说明
一、 部门职责
1.根据县委的中心工作及团市委有关指示精神,制定全县共青团工作任务计划,负责指导、检查、督促全县各级团组织工作,交流工作情况,总结推广先进经验,树立先进典型。
2.负责全县团员青年的思想政治工作,把握团员青年的思想动态,坚持对青年团员的教育和引导,广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。
3.组织动员广大团员青年在全面建成小康社会和全面深化改革实践中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才,提高文化素质和道德素质。
开展全县青年人才培养工作,抓好青年人才队伍建设。
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为共青团玉田县委,与上年决算相比无变化。其中:行政单位1个,事业单位0个。年末实有人数3人,其中行政编(含参公)3人、事业编0 人,其他人员0人。下设办公室、活动部等   2个科室。
2017年度,本部门决算汇编户数共 1个,为共青团玉田县委,与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
 
    2017年,玉田共青团在县委和团市委的坚强领导下,深入学习贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕县委工作大局,坚持融入中心与发挥职能作用相结合、顶层设计与基层创新相结合、整体推进与重点突破相结合,按照“四个干”抓落实机制要求,奋发进取、求真务实,圆满完成了全年各项工作任务。一、习近平总书记系列重要讲话精神成为指导全团工作的根本遵循。二、共青团的各项工作取得新业绩。三、深入扎实学习党的十九大精神和新党章。四、中央八项规定精神得到严格落实。五、法制意识和依法办事水平得到新提高。 六、党风廉政建设主体责任得到认真落实。
 
第二部分  团县委2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  团县委2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计21.95万元。其中:财政拨款收入21.95万元,事业收入   0  万元,其他收入    0 万元。与年初预算数相比,本年收入减少5.12 万元,主要原因是各项社会保障费财政局年底收回。与2016年相比增加1.65万元,主要原因是:2017新增了公务交通补贴。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计22.56万元。与年初预算相比,本年支出减少4.51万元,主要原因是各项社会保障费财政局年底收回。与2016年相比,本年支出增加2.85万元,主要原因是2017新增了公务交通补贴 。其中:基本支出22.56万元,增加2.85 万元,主要原因为2017年新增了公务交通补贴 ;项目支出0万元,增加(减少)0  万元,主要原因为              。
年末结转结余总计0.45万元,比上年度减少0.61万元。主要原因是:2016年度部分日常公共经费年底未报完。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数27.07万元,调整预算数22.56万元,决算数22.56万元,年末结转和结余0.45万元。决算数比年初预算数减少4.51万元,主要原因为各项社会保障费财政局年底收回。
与2016年相比,决算数增加2.85万元,原因为2017年新增了公务交通补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额3万元,与年初预算数相比减少0.5万元,主要原因是2017年公务用车维护费有结余。与上年相比增加1.21万元。主要原因是:2016年零余额账户开户较晚,部分公务用车维护费没报完,结余较多  。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少) 0 万元,主要原因是                。与上年相比增加(减少)0   万元,主要原因是              。因公出国(境)团 0  组,  0 次, 0 人;
2、公务用车购置及运行维护费决算3万元,与年初预算数相比减少0.5万元,主要原因是2017年公务用车维护费有结余。与上年相比增加1.21万元,主要原因是2016年零余额账户开户较晚,部分公务用车维护费没报完,结余较多。其中:公务用车运行维护费支出3万元,公务用车购置支出 0万元,公务车购置 0 辆,2017年底公务用车保存量  1 辆;
3、公务接待费决算 0万元,与年初预算数相比减少0.08  万元,主要原因是2017年全年未支出公务接待费 。与上年相比增加(减少)0   万元,主要原因是                。国内公务接待0   次,  0人,国(境)外公务接待 0  次,  0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出6.46万元,主要包括用于
日常公用经费等支出。
与年初预算相比增加0.87万元,主要原因是2016年日常公用经费有结余。与上年相比增加3.3万元。主要原因是2017年新增公务交通补贴 。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数0 万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减) 0万元。资金来源是(否)全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元,决算数 0 万元,比年初预算增加(节减) 0 万元;工程类政府采购预算数 0  万元,决算数 0  万元,比年初预算增加(节减)  0万元;服务类政府采购预算数 0 万元,决算数0   万元,比年初预算增加(节减)0   万元。
七、存1送18元彩金国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额8.9万元,较年初增加 -2.5 万元。其中流动资产2万元,较年初减少2.5万元;固定资产6.9万元,较年初增加(减少) 0  万元;无形资产0万元,较年初增加(减少)0 万元。固定资产中,通用设备资产年初数6.9万元、年末数6.9万元,较年初增加(减少) 0万元;专用设备资产年初数 0 万元,年末数 0  万元,较年初增加(减少)0  万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数 0  万元、年末数0万元,较年初增加(减少) 0  万元。
本部门共有车辆 1辆,其中,省级领导干部用车 0  辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是    ;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
 
第四部分  其他需说明的事项
2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零。我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零。我部门无政府采购收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零。
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2017年部门决算公开目录.doc
2017年部门决算公开表格.xls
 

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